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广西防城港市中级人民法院 2014年部门决算

  发布时间:2015-09-08 17:40:29 打印 字号: | |

 

 

第一部分:防城港市中级人民法院概况

一、主要职能

防城港市中级人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,监督下级人民法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责为:

(一)、依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)、依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

(三)、受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

(四)、审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六)、监督指导全市基层人民法院的审判工作。

(七)、依法行使司法执行权和司法决定权。

(八)、依法决定国家赔偿。

(九)、承办对有关法律草案征求意见的工作,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十)、组织全市法院参与各级各类司法交流活动。

(十一)、指导全市法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

(十二)、领导直属事业单位和法官协会的工作。

(十三)、领导全市法院系统的监察工作。

(十四)、管理全市法院的有关经费和物资装备。

(十五)、在业务工作中开展法制宣传,教育公民自觉地遵守宪法、法律。

(十六)、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

防城港市中级人民法院设立的机构如下:刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、研究室、办公室、政治部、司法行政装备科、法警支队、监察处、审判管理办公室、信息与网络技术办公室。下属二层机构:机关后勤服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市中级人民法院 

2014年部门决算报表

 

表一:2014年度收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2193.99

一、一般公共服务

其中:政府性基金

二、国防支出

二、上级补助收入

三、公共安全支出

2455.50

三、事业收入

四、教育支出

四、经营收入

五、科学技术支出

五、附属单位上缴收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

10

七、社会保障和就业支出

81.10

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

35.37

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

55.12

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

二十、其他支出

7.19

 

 

 

 

本年收入合计

2203.99

本年支出合计

2634.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1378.50

年末结转和结余

948.21

 

收入总计

3582.49

支出总计

3582.49

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2014年度收入决算表

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

2,203.99

2,193.99

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,022.40

2,022.40

 

 

 

 

 

20405

法院

2,022.40

2,022.40

 

 

 

 

 

2040501

  行政运行

727.86

727.86

 

 

 

 

 

2040502

 一般行政管理事务

643.22

643.22

 

 

 

 

 

2040503

  机关服务

2.26

2.26

 

 

 

 

 

2040506

  “两庭”建设

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2040550

  事业运行

2.82

2.82

 

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出

446.24

446.24

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

81.10

81.10

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

81.10

81.10

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

81.10

81.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.37

35.37

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

0.05

0.05

 

 

 

 

 

2100499

 其他公共卫生支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

35.32

35.32

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

27.33

27.33

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.17

0.17

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

7.83

7.83

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.12

55.12

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.12

55.12

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

55.12

55.12

 

 

 

 

 

229

其他支出

10.00

0.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

10.00

0.00

 

 

 

 

10

2299901

  其他支出

10.00

0.00

 

 

 

 

10

注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

表三:2014年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

204

公共安全支出

2,455.50

732.94

1,722.56

 

 

 

20405

法院

2,455.50

732.94

1,722.56

 

 

 

2040501

  行政运行

727.86

727.86

0.00

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务

837.20

0.00

837.20

 

 

 

2040503

  机关服务

2.26

2.26

0.00

 

 

 

2040506

  “两庭”建设

433.02

0.00

433.02

 

 

 

2040550

  事业运行

2.82

2.82

0.00

 

 

 

2040599

  其他法院支出

452.34

0.00

452.34

 

 

 

208

社会保障和就业支出

81.10

81.10

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

81.10

81.10

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

81.10

81.10

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.37

35.37

0.00

 

 

 

21004

公共卫生

0.05

0.05

0.00

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

0.05

0.05

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

35.32

35.32

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

27.33

27.33

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.17

0.17

0.00

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

7.83

7.83

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

55.12

55.12

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

55.12

55.12

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

55.12

55.12

0.00

 

 

 

229

其他支出

7.19

0.00

7.19

 

 

 

22999

其他支出

7.19

0.00

7.19

 

 

 

2299901

  其他支出

7.19

0.00

7.19

 

 

 

注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                    单位:万元

收    入

支出

项目

决算数

项目

合计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、公共预算财政拨款

2193.99

一、一般公共服务

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、国防支出

 

 

 

 

三、公共安全支出

2455.50

2455.50

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

81.10

81.10

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

35.37

35.37

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十七、住房保障支出

55.12

55.12

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2193.99

本年支出合计

2627.09

2627.09

年初财政拨款结转和结余

1310.56

年末结转和结余

877.46

877.46

一、公共预算财政拨款

1310.56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3504.55

支出总计

3504.55

3504.55

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

 

表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                单位:万元

项目

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,627.09

904.53

   1,722.56

204

公共安全支出

2,455.50

732.94

1,722.56

20405

法院

2,455.50

732.94

1,722.56

2040501

  行政运行

727.86

727.86

0.00

2040502

  一般行政管理事务

837.20

0.00

837.20

2040503

  机关服务

2.26

2.26

0.00

2040506

  “两庭”建设

433.02

0.00

433.02

2040550

  事业运行

2.82

2.82

0.00

2040599

  其他法院支出

452.34

0.00

452.34

208

社会保障和就业支出

81.10

81.10

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.10

81.10

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

81.10

81.10

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35.37

35.37

0.00

21004

公共卫生

0.05

0.05

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

0.05

0.05

0.00

21005

医疗保障

35.32

35.32

0.00

2100501

  行政单位医疗

27.33

27.33

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.17

0.17

0.00

2100503

  公务员医疗补助

7.83

7.83

0.00

221

住房保障支出

55.12

55.12

0.00

22102

住房改革支出

55.12

55.12

0.00

2210201

  住房公积金

55.12

55.12

0.00

注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 

 

 

 

 

 

表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                单位:万元

项目

本年支出合计

 

人员经费

 

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

合  计

904.53

821.45

83.08

301

工资福利支出

685.23

685.23

 

30101

  基本工资

143.84

143.84

 

30102

  津贴补贴

506.02

506.02

 

30103

  奖金

 

 

 

30104

  社会保障缴费

35.37

35.37

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

83.08

 

83.08

30201

  办公费

19.31

 

19.31

30202

  印刷费

6.42

 

6.42

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

5.15

 

5.15

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

3.88

 

3.88

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

22.64

 

22.64

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

4.85

 

4.85

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

2.43

 

2.43

30218

  专用材料费

 

 

 

30219

  装备购置费

 

 

 

30220

  工程建设费

 

 

 

30221

  作战费

 

 

 

30222

  军用油料费

 

 

 

30223

  军队其他运行维护费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

18.40

 

18.40

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

136.22

136.22

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

81.10

81.10

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

55.12

55.12

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

21003

  专用设备购置

 

 

 

21007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  向国家银行借款付息

 

 

 

注:本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

 

 

 

 

 

 

表七:2014年度“三公经费公共预算

财政拨款支出决算表

                                                       单位:万元    

项目

决算数

合计

35.40

1.因公出国(境)费用

0

2.公务用车购置及运行维护费

28.50

其中:(1)公务用车购置

0

      (2)公务用车运行维护费

28.50

3.公务接待费

6.90

注:本表依据财决附06表进行公开。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2014年度政府性基金预算

财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

第三部分:防城港市中级人民法院2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2203.99万元。

1.财政拨款收入2193.99万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入10万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入,为厅级领导挂钩点扶贫资金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余1378.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2634.28万元。包括:

1.公共安全支出2455.50万元。

2.社会保障和就业支出81.10万元:主要用于防城港市中级人民法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出35.37万元。 

4.住房保障支出55.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出7.19万元:主要用于厅级领导挂钩点扶贫清洁支出

6.年末结转和结余948.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市中级人民法院2014 年度公共预算财政拨款支出2627.09万元,其中:基本支出904.53万元,项目支出    1722.56万元。

(一)基本支出:公共安全支出732.94万元,主要用于基本工资143.84万元,津贴补贴506.02万元,公用经费83.08万元,主要用于日常办公开支,具体如下:办公费19.31万元、印刷费6.42万元、水费5.15万元、邮电费3.88万元、差旅费22.64万元、会议费4.85万元、公务接待费2.43万元、公务用车运行费18.4万元。

社会保障和就业支出81.10万元;

医疗卫生与计划生育支出35.37万元;

住房保障支出55.12万元。

(二)项目支出:公共安全支出1722.56万元。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况 

防城港市中级人民法院2014 年度政府性基金支出0     万元。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算28.50万元;公务接待费支出决算6.9万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出28.50万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出28.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,防城港市中级人民法院、后勤服务中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出28.50万元,平均每辆2.85万元。

公务接待费支出6.9万元。主要用于接待上级法院及区外兄弟法院人员检查工作,联系业务及同级业务部门之间的接待费用。

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